Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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03/03/2010 | O.Compra 20100027-0 | Cancela Servicio de instalación de 1 punto de red, cable UTP categoría 5 | Pesos | 55.930 | Francisco | Curihuentro | Marilao | 9.212.301-4 | ver enlace | ||||||
03/03/2010 | O Compra 20100026-0 | Adquisición de 12 juegos de pernos ajustables de bronce | Pesos | 102.000 | Soc.Pernos Brasil | 89,258,700-0 | ver enlace | ||||||||
03/03/2010 | O Compra 20100027-0 | Servicio de instalación 1 punto de red oficinas 2do piso Gore | Pesos | 55.930 | Francisco | Curihuentro | Marileo | 9,212,301-4 | ver enlace | ||||||
09/03/2010 | O Compra 20100032-0 | Armado de muebles correspondientes a oficinas DIPLADER | Pesos | 102.000 | Claudio Ernesto | Lavanderos | Rodriguez | 9,881,804-9 | ver enlace | ||||||
22/03/2010 | O Compra 20100035-0 | Talonarios vales de peaje 500 troncales y 250 laterales | Pesos | 1.075.000 | Ruta de La Araucanía | 96,869,650-5 | ver enlace | ||||||||
07/04/2010 | O Compra 20100043-0 | Adquisición de Router 36 inalambrico | Pesos | 65.540 | Mainstreet Sistemas Ltda | 76,006,046-1 | Karina Ramos Vega Pablo Umanzun Arancibia | ver enlace | |||||||
22/04/2010 | O Compra 20100054-0 | Adquisición de 13 Leyes de Presupuesto año 2010 | Pesos | 78.000 | Dirección de Presupuesto | 60,802,000-4 | ver enlace | ||||||||
05/05/2010 | O Compra 20100058-0 | Adquisiciñon de 1 cargador de Notebook HP | Pesos | 51.024 | Soc.Serv.Comp.Bravo y Velazquez | 76,003,213-1 | Priscila Bravo Valenzuela Andrés Bravo Velasquez | ver enlace | |||||||
06/05/2010 | O Compra 20100062-0 | Adquisición de 20 cables de Red Cat 5 de 2'5 mts c/u | Pesos | 69.020 | Electronet S A | 99,566,760-6 | Invenciones Electroluz S.A. | ver enlace | |||||||
10/05/2010 | O Compra 20100066-0 | Cancela servicios de habilitación de teléfono Celular | Pesos | 59.990 | Entel PCS | 96,806,980-2 | Entel Teléfonica Personal S.A. | ver enlace | |||||||
08/06/2010 | O Compra 20100085-0 | Servicio de Cocktail, café y arriendo de salon, Congreso de la Asociación Sur Austral Consejeros Regionales | Pesos | 2.500.000 | Inst. Eurochileno de Turismo | 96,913,780-1 | Fundación Empresarial Comunidad Europea Chile Universidad de La Frontera | ver enlace | |||||||
08/06/2010 | O Compra 20100086-0 | Adquisición de 120 presentes recordatorios Congreso de la Asociación Auatral de Consejeros Regionales | Pesos | 108.000 | Mariana | Benassi | Garcia | 2,589,206-2 | ver enlace | ||||||
15/06/2010 | O Compra 20100008-0 | Adquisición de 13 alargadores tipo zapatilla con interruptor de 2,5 mts. | Pesos | 108.290 | Electronet S.A. | 99,566,760-6 | Invenciones Electroluz S.A. | ver enlace | |||||||
17/06/2010 | O Compra 20100089-0 | Servicio de Cocktail Congreso de la Asociación Sur Austral Consejeros Regionales | Pesos | 170.000 | Inst. Eurochileno de Turismo | 96,913,780-1 | Fundación Empresarial Comunidad Europea Chile Universidad de La Frontera | ver enlace | |||||||
18/06/2010 | O Compra 20100092-0 | Adquisición de 8 candados con llave parta asegurar cortinas metálicas Oficinas GORE | Pesos | 101.600 | Soc. Ferreteria La Olleta | 81,312,600-1 | Herbert Massmann Lesser Herta Massman Leser Johanna Leser Soler | ver enlace | |||||||
18/06/2010 | O Compra 20100093-0 | Adquisición de 200 litros de Petroleo pra caldera calefacción oficinas GORE | Pesos | 107.600 | Comercial Dunes | 76,084,647-3 | Ricardo Leal Suazo Ricardo Leal Vidal | ver enlace | |||||||
05/07/2010 | O compra 20100096-0 | Adquisición de 22 espejos aluminio para los baños oficinas GORE | Pesos | 110.000 | Iris | Otárola | Sanchez | 9,782,663-3 | ver enlace | ||||||
07/07/2010 | O Compra 20100098-0 | Servicio de reparación y rescate de información Notebook asignado al Periodista del GORE | Pesos | 91.303 | Tecnoram Ltda | 76,601,690-1 | ver enlace | ||||||||
09/07/2010 | O Compra 20100101-0 | Aduqisición de instrucciones ejecución presupuestaria año 2010 | Pesos | 108.000 | Dirección de Presupuesto | 60,802,000-4 | ver enlace | ||||||||
13/07/2010 | Res Exenta Nº 1250 del 25,07,2010 | Contrato Arriendo Oficinas Gobierno Regional de La Araucanía ubicadas en V. Mackenna Nº 290 Temuco | 01/06/2010 | 31/12/2013 | Pesos | 34.453.826 | Inmobiliaria Artex Ltda. | 84,568,800-0 | ver enlace | ||||||
23/07/2010 | O Compra 20100114-0 | Adquisición de materiales para reparación puerta de acceso estacionamiento oficinas GORE | Pesos | 41.579 | Electrocom S.A. | 96,355,000-6 | Victor Reichert Max Widner Ewerz | ver enlace | |||||||
28/07/2010 | O Compra 20100119-0 | Servicio de enmarcado de 7 fotos Presidenciales | Pesos | 105.000 | Com. Pinto Ltda | 77,413,110-8 | ver enlace | ||||||||
30/07/2010 | O Compra 20100122-0 | Publicación 1/4 de página Crónica del Ejecutivo | Pesos | 100.000 | Soc. Periodistica Las Noticias Ltda | 79,799,740-4 | ver enlace | ||||||||
02/08/2010 | O Compra 20100123-0 | Adquisición de materiales bodega oficinas Gore | Pesos | 110.038 | Easy Ltda | 96,671,750-5 | Mandref Paulmann Koepfer Hipermercado Jumbo S.A. | ver enlace | |||||||
04/08/2010 | O Compra 20100128-0 | Adquisición de 4 cabezales Ploter Designer 500 | Pesos | 98.840 | Guillermo | Gonzalez | 76,740,200-7 | ver enlace | |||||||
05/08/2010 | O Compra 20100129-0 | Adquisición de 2 toners Samsung SCx4200 | Pesos | 95.200 | Imp. Y Exp. Tecnodata | 96,504,550-3 | Adriane Ruiz Hidalgo Jenaro Espinoza Verdugo Roderick Gomara Gopnzález Carmen Guerrero Arriagada | ver enlace | |||||||
11/08/2010 | O Compra 20100136-0 | Reparación de impresora | Pesos | 59.000 | Victor | Jamade | Hirmas | 6,120,850-k | ver enlace | ||||||
19/08/2010 | O Compra 20100151-0 | Servicio de confección de repisas para bodegas de materiales ubicadas en V. Mackenna 290 | Pesos | 47.600 | Arturo Andrés | Suazo | Fuentes | 14,217,842-7 | ver enlace | ||||||
22/08/2010 | O Compra 20100162-0 | Adquisición de 500 vales de peaje Troncal. | Pesos | 950.000 | Ruta de La Araucanía | 99,566,760-6 | ver enlace | ||||||||
24/08/2010 | O.Compra 20100157-0 | Servicio de mantención completa y cambio de teflón de unidad de fusión | Pesos | 48.000 | Victor Manuel | Jamade | Hirmas | 6,120,820-k | ver enlace |